dc.contributor.advisor |
Nuñez Quiroga, Jose Eladio |
es_PE |
dc.contributor.author |
Pino Navarro, Freci Maribel |
es_PE |
dc.date.accessioned |
2024-09-17T14:03:13Z |
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dc.date.available |
2024-09-17T14:03:13Z |
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dc.date.issued |
2024-09-09 |
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dc.identifier.citation |
American Psychological Association |
es_PE |
dc.identifier.uri |
http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/965 |
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dc.description.abstract |
El presente estudio evalúa el impacto del control interno en la calidad de la información financiera de Riemann Contratistas y Consultores S.A.C. durante el año 2023. Inicia con una revisión del marco teórico del control interno y su importancia. Mediante un análisis exhaustivo de los procedimientos y procesos de control interno implementados por la empresa, se identificaron tanto fortalezas como debilidades en el sistema actual. Los resultados demuestran que un sistema de control interno eficaz es crucial para asegurar la precisión y fiabilidad de los estados financieros, influyendo positivamente en la toma de decisiones y la transparencia de la gestión financiera. Ejemplos específicos del año 2023 ilustran cómo el control interno ha mejorado la calidad de la información financiera de la empresa. El estudio concluye con recomendaciones para fortalecer los mecanismos de control interno y mejorar la calidad de la información financiera en ejercicios futuros, subrayando la necesidad de una supervisión continua y ajustes periódicos para enfrentar los desafíos dinámicos del entorno empresarial. |
es_PE |
dc.format |
application/pdf |
es_PE |
dc.language.iso |
spa |
es_PE |
dc.publisher |
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS |
es_PE |
dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
es_PE |
dc.rights.uri |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
es_PE |
dc.source |
Universidad Privada San Carlos |
es_PE |
dc.source |
Repositorio Institucional - UPSC |
es_PE |
dc.subject |
Calidad |
es_PE |
dc.subject |
Control interno |
es_PE |
dc.subject |
Información financiera |
es_PE |
dc.subject |
Transparencia |
es_PE |
dc.title |
Control interno y la información financiera de la empresa Riemann contratistas y consultores S.A.C., 2023. |
es_PE |
dc.type |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
es_PE |
dc.type.version |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
es_PE |
dc.publisher.country |
PE |
es_PE |
dc.subject.ocde |
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
es_PE |
renati.advisor.orcid |
https://orcid.org/0000-0002-7145-6625 |
es_PE |
renati.type |
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico |
es_PE |
renati.level |
https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
es_PE |
renati.discipline |
411156 |
es_PE |
renati.juror |
Calizaya Zevallos, David Moises |
es_PE |
renati.juror |
Chui Betancur, Heber Nehemias |
es_PE |
thesis.degree.name |
Bachiller en Contabilidad y Finanzas |
es_PE |
thesis.degree.discipline |
Contabilidad y Finanzas |
es_PE |
thesis.degree.grantor |
Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias |
es_PE |
renati.author.dni |
72413466 |
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renati.advisor.dni |
01310246 |
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