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Sistema de control interno y su influencia en la ejecución del gasto público en la gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Puno 2024.

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dc.contributor.advisor Rossel Bernedo, Luis Alberth es_PE
dc.contributor.author Velasquez Mamani, Vanesa Brigida es_PE
dc.date.accessioned 2024-08-21T15:59:35Z
dc.date.available 2024-08-21T15:59:35Z
dc.date.issued 2024-08-12
dc.identifier.citation American Psychological Association es_PE
dc.identifier.uri http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/947
dc.description.abstract El trabajo de investigación titulado “sistema de control interno y su influencia en la ejecución del gasto público en la gerencia de administración de la municipalidad provincial de puno 2024” donde el objetivo general fue determinar la relación entre el control interno y la ejecución del gasto público en la gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Puno, dicha investigación fue aplicada a los funcionarios públicos de la gerencia de administración y las subgerencias de tesorería, contabilidad, logística - almacén. La población está conformada por 44 funcionarios, Se empleó una encuesta como método de recolección de datos. El instrumento utilizado fue un cuestionario compuesto por 47 preguntas con una escala de evaluación tipo Likert la metodología que se aplicó corresponde al tipo de investigación descriptivo correlacional, de corte transversal de diseño correlacional, donde se busca determinar la relación entre las variables, Control interno como variable independiente y la ejecución del gasto como la variable dependiente, en el cual se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrica de Pearson cuyos resultados muestran que el sistema de control interno se relaciona significativamente con la ejecución del gasto público en la gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Puno. Por lo tanto, considerando el valor de Rho de Spearman de 0.835; podemos afirmar que existe una correlación positiva muy fuerte en las variables de la presente investigación. En relación a los objetivos específicos se puede afirmar que también fueron validados, encontrando relación significativa en cada uno de ellos. Los resultados dan a conocer que el control interno ayuda a mejorar la administración del trabajo administrativo. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ es_PE
dc.source Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UPSC es_PE
dc.subject Administración es_PE
dc.subject control interno es_PE
dc.subject Ejecución de gasto es_PE
dc.subject Funcionario público es_PE
dc.title Sistema de control interno y su influencia en la ejecución del gasto público en la gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Puno 2024. es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-7360-6359 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411156 es_PE
renati.juror Ortiz de Orue Rojas, Celia Verenisse es_PE
renati.juror Asqui Gomez, Korina es_PE
renati.juror Chui Betancur, Heber Nehemias es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y Finanzas es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias es_PE
renati.author.dni 70062769
renati.advisor.dni 44269062


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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