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Evaluación del sistema de el control interno y su incidencia en los procesos de contratación en la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Acora, 2023.

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dc.contributor.advisor Ortiz de Orue Rojas, Celia Verenisse es_PE
dc.contributor.author Cahuana Tarqui, Dunia Ledisna es_PE
dc.date.accessioned 2024-08-14T22:46:29Z
dc.date.available 2024-08-14T22:46:29Z
dc.date.issued 2024-07-26
dc.identifier.citation American Psychological Association es_PE
dc.identifier.uri http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/935
dc.description.abstract El presente trabajo de investigación titulado ¨evaluación del sistema de el control interno y su incidencia en los procesos de contratación en la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Acora, 2023¨ cuyo objetivo general fue el de determinar la incidencia del sistema del control interno en los proceso de contratación el cual se aplicó a los funcionarios públicos administrativos, la población total en estudio fueron 11 funcionarios, así mismo la metodología utilizada en el presente proyecto de investigación fue de enfoque cuantitativo con un tipo correlacional no experimental, descriptivo: como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento se implementó un cuestionario; El resultado obtenido en las encuestas aplicadas planteados en nuestro objetivo de la variable independiente sistema del control interno nos muestra que un 27.3% indican que el sistema del control interno es regular y el 72.7% de los servidores públicos piensan que el sistema del control interno es adecuado: Así mismo en la variable dependiente 18.2% indican que los procesos de contratación es regular por otro lado, se tiene que el 81.8% de los servidores públicos piensan que la procesos de contratación es eficiente. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ es_PE
dc.source Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UPSC es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Control es_PE
dc.subject Ejecución es_PE
dc.subject Procesos de contratación es_PE
dc.subject Servidores públicos es_PE
dc.title Evaluación del sistema de el control interno y su incidencia en los procesos de contratación en la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Acora, 2023. es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-6220-2455 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411156 es_PE
renati.juror Cusi Montesinos, Marlene es_PE
renati.juror Asqui Gomez, Korina es_PE
renati.juror Chui Betancur, Heber Nehemias es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y Finanzas es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Privada San Carlos. Facultad de ciencias es_PE
renati.author.dni 76876115
renati.advisor.dni 45207275


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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