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Control interno y su relación con las contrataciones públicas de la oficina de abastecimiento y almacén de la Municipalidad Distrital de Vilavila, 2025.

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dc.contributor.advisor Rossel Bernedo, Luis Alberth es_PE
dc.contributor.author Chuquija Vargas, Nery Maribel es_PE
dc.date.accessioned 2026-01-06T13:00:40Z
dc.date.available 2026-01-06T13:00:40Z
dc.date.issued 2025-12-23
dc.identifier.citation American Psychological Association es_PE
dc.identifier.uri http://repositorio.upsc.edu.pe:8080/handle/UPSC/1925
dc.description.abstract Esta investigación analiza la relación entre el control interno y la calidad, transparencia y eficiencia de los procesos de contratación pública en la oficina de abastecimiento y almacén. Por ello se planteó como objetivo principal determinar cómo se relaciona el control interno con las contrataciones públicas de la oficina de abastecimiento y almacén de la Municipalidad Distrital de Vilavila, 2025. Para ello, se empleó una metodología básica con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 10 trabajadores de las oficinas de abastecimiento y almacén, quienes conformaron la muestra mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que se trabajó con la totalidad de la población. Los resultados indican que el 60% de los encuestados percibe deficiencias en el control interno, mientras que el 50% considera inadecuadas las contrataciones públicas realizadas en la dependencia. Estos hallazgos fueron respaldados por un análisis estadístico que arrojó un coeficiente de correlación de Pearson r = 0.889 y un valor p = 0.001, evidenciando una correlación buena y estadísticamente significativa entre el control interno y las contrataciones públicas. En conclusión, las deficiencias en los procesos de contratación parecen estar vinculadas a un control interno insuficiente, reflejando una posible falta de supervisión efectiva y el incumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ es_PE
dc.source Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UPSC es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Contrataciones públicas es_PE
dc.subject Ejecución es_PE
dc.subject Programación del plan anual es_PE
dc.subject Planeamiento es_PE
dc.title Control interno y su relación con las contrataciones públicas de la oficina de abastecimiento y almacén de la Municipalidad Distrital de Vilavila, 2025. es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-7360-6359 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411156 es_PE
renati.juror Asqui Gomez, Korina es_PE
renati.juror Ortiz de Orue Rojas, Celia Verenisse es_PE
renati.juror Garcia Vilca, Nataly Silvia es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y Finanzas es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Privada San Carlos. Facultad de ciencias es_PE
renati.author.dni 73993683
renati.advisor.dni 44269062


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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