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Sistema de control interno y la administración del presupuesto en la Municipalidad Distrital de Chucuito - 2024.

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dc.contributor.advisor Calizaya Zevallos, David Moises es_PE
dc.contributor.author Holguin Velasquez, Raul Alfonsin es_PE
dc.date.accessioned 2026-04-17T15:05:59Z
dc.date.available 2026-04-17T15:05:59Z
dc.date.issued 2026-04-06
dc.identifier.citation American Psychological Association es_PE
dc.identifier.uri http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/20.500.14891/2358
dc.description.abstract La presente investigación tuvo como objetivo describir la incidencia del sistema de control interno en la administración del presupuesto en la Municipalidad Distrital de Chucuito durante el año 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y de corte transversal, debido a que las variables no fueron manipuladas y la información se recolectó en un solo momento del tiempo. La población estuvo conformada por veinte trabajadores administrativos de la municipalidad, por lo que se trabajó con una muestra censal que incluyó al cien por ciento del personal. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario estructurado con escala de valoración tipo Likert, el cual permitió medir las dimensiones del sistema de control interno, tales como ambiente de control, evaluación de riesgos y actividades de control, así como las dimensiones de la administración del presupuesto relacionadas con la planificación, ejecución y evaluación presupuestaria. Los resultados evidenciaron que el sistema de control interno incidió de manera directa en la administración del presupuesto, alcanzando una percepción favorable del sesenta y cinco por ciento, lo que reflejó un nivel de aplicación moderado en sus componentes. Asimismo, se determinó que el ambiente de control, la evaluación de riesgos y las actividades de control influyeron en la eficiencia de la gestión presupuestaria, concluyendo que fue necesario fortalecer el sistema de control interno para mejorar la transparencia y eficiencia institucional. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ es_PE
dc.source Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UPSC es_PE
dc.subject Administración es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Ejecución es_PE
dc.subject Evaluación es_PE
dc.subject Presupuesto es_PE
dc.title Sistema de control interno y la administración del presupuesto en la Municipalidad Distrital de Chucuito - 2024. es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-0689-3474 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411156 es_PE
renati.juror Ortiz de Orue Rojas, Celia Verenisse es_PE
renati.juror Asqui Gomez, Korina es_PE
renati.juror Garcia Vilca, Nataly Silvia es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y Finanzas es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias es_PE
renati.author.dni 45518485
renati.advisor.dni 01288942


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