DSpace Repository

El control interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITS de la Universidad Nacional del Altiplano, periodo 2022

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rossel Bernedo, Luis Alberth es_PE
dc.contributor.author Velasquez Humpire, Lillian Anni es_PE
dc.date.accessioned 2023-12-19T00:44:04Z
dc.date.available 2023-12-19T00:44:04Z
dc.date.issued 2023-12-14
dc.identifier.citation American Psychological Association es_PE
dc.identifier.uri http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/675
dc.description.abstract El presente trabajo de investigación titulado “El Control Interno y su incidencia en los Procesos de Adquisiciones menores 8 UITs de la Universidad Nacional del Altiplano, periodo 2022” tuvo como objetivo evaluar la incidencia del control interno en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITs, para lo cual se han empleado el método cuantitativo, con el diseño de investigación no experimental y tipo de investigación descriptivo, cuyas técnicas e instrumentos de recolección de información fue a través de la encuesta y el instrumento aplicado corresponde al cuestionario. La población son todos los funcionarios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno un total de 27 personas, los cuales laboran en la oficina de abastecimiento ya sean en sus diferentes modalidades de contrato. Los resultados son los siguientes: el control interno incide en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITs en las dimensiones de ambiente de control en un 74.1% de ambiente de control, 55.6% evaluación de riesgos, 66.7% actividades de control, 40.7% información y comunicación y finalmente un 66.7% supervisión, la cual representa una calificación de “Poco Eficiente” respecto al cumplimiento control interno, debido a la falta de ética profesional, compromiso y profesionalismo en las responsabilidades y funciones de los titulares y funcionarios. La formulación del requerimiento de necesidades es “Deficiente” en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITs obteniendo como resultado un porcentaje de 51.9%, a causa de una mala formulación y desinterés de algunas áreas usuarias que no tienen conocimiento del tema. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ es_PE
dc.source Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UPSC es_PE
dc.subject Control Interno es_PE
dc.subject Gestión Administrativa es_PE
dc.subject Normas de Control Interno es_PE
dc.subject Proceso de Adquisición es_PE
dc.subject Unidad de Abastecimiento es_PE
dc.title El control interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITS de la Universidad Nacional del Altiplano, periodo 2022 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-7360-6359 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411156 es_PE
renati.juror Cusi Montesinos, Marlene es_PE
renati.juror Chui Betancur, Heber Nehemias es_PE
renati.juror Ortiz de Orue Rojas, Celia Verenisse es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y Finanzas es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias es_PE
renati.author.dni 70176827
renati.advisor.dni 44269062


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics